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老师,单位支付给供应商对公出去,但是供应商不开票给我们了,而且也联系不到供应商了,那账上显示欠票,那怎么操作?

84785006| 提问时间:2023 01/23 16:03
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在此种情况下,有一定的流程需要进行操作: 首先,初步查验供应商的资料,收集其开票情况,以及最近联系情况;在查验的过程中,可以发现是否有什么信息可以对无法开票做进一步处理; 其次,分析财务账目,包括账户是否有任何事先收款,以及凭证是否有缺失,是否有任何可以用来支持缺款问题的凭证等; 最后,及早完成收款,将收款凭证上传至系统,作为做出财务分析及处理的必要凭据。 同时,要正确处理欠票现象,还需要考虑补开发票的可能性,例如采用出具收据或者采用另外一家供应商补开发票等措施,以便得到相关税务注册证明,以及确保发票有效。 拓展知识:此外,欠票的问题也可能会影响财务管理工作,比如影响企业的税收报表和审计等。企业应该建立完善的欠票监控机制,及时发现欠票问题,并采取相应的措施进行处理,以保证企业财务正常运作。
2023 01/23 16:10
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~