问题已解决
老师,单位支付给供应商对公出去,但是供应商不开票给我们了,而且也联系不到供应商了,那账上显示欠票,那怎么操作?
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速问速答在此种情况下,有一定的流程需要进行操作:
首先,初步查验供应商的资料,收集其开票情况,以及最近联系情况;在查验的过程中,可以发现是否有什么信息可以对无法开票做进一步处理;
其次,分析财务账目,包括账户是否有任何事先收款,以及凭证是否有缺失,是否有任何可以用来支持缺款问题的凭证等;
最后,及早完成收款,将收款凭证上传至系统,作为做出财务分析及处理的必要凭据。
同时,要正确处理欠票现象,还需要考虑补开发票的可能性,例如采用出具收据或者采用另外一家供应商补开发票等措施,以便得到相关税务注册证明,以及确保发票有效。
拓展知识:此外,欠票的问题也可能会影响财务管理工作,比如影响企业的税收报表和审计等。企业应该建立完善的欠票监控机制,及时发现欠票问题,并采取相应的措施进行处理,以保证企业财务正常运作。
2023 01/23 16:10