问题已解决
老师增值税申报表里面的面的免抵退销售额误申报成免税销售额了,是上个所属期已申报,已经申报出口退税审核通过了,去前台也更正不了,我已经打电话给专管员,让我把免税销售额填负数,免抵退销售额写上正确的,我应该这样操作,这样操作也行吗?这会对企业产生哪些影响
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速问速答这样操作是可以的,做法是将已经申报的免税销售额填负值,另外填写免抵退销售额,并把免抵退销售额的数额填写为正确的数额。这样操作对企业的影响是:企业能够确保增值税的申报准确性,减少了增值税的缴税纠纷。另外,这样的操作还能有效的提升企业的会计要求,加强企业内部的内控,加强对报表真实性和准确性的把控,提高企业贷款获取能力。最后,这样操作还有助于企业的对外形象,增加市场吸引力。
2023 01/23 16:21