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老师,已正常认证了的进项票,申报表里在留底税那里,这个月要把它转出,请问在附表二进项税额转出的哪一栏填

84784973| 提问时间:2023 01/23 22:09
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在进项税额转出的申报表中,我们需要在附表二“进项税额转出”中填写数据。通常,这个表格的第一栏是“上月留抵税额”,这是申报上月留下的税额,可以从上月的税务局开具的发票中获取。第二栏是“本月转出税额”,我们需要在这一栏填写本月转出税额,确保能将上月留抵的税额转出。 此外,我们在申报进项税转出时,也要注意历史进项税额是不允许转出的,而本月新增的进项税额可以转出,我们需要特别注意历史进项税额和本月新增的进项税额的区分。最后,由于本月转出的进项税额是根据上月的数据计算出来,因此我们在提交申报表时,要避免录入错误。
2023 01/23 22:22
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