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老师,我5月开了红字发票,然后又开了正确的发票,我增值税申报的时候要怎么申报啊?

84784985| 提问时间:2023 01/24 08:12
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速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先,您发票申报时,一定要将正确的发票资料准确提交,而不是在增值税申报过程中,使用有误或无效发票。如果已经发出了红字发票,则需要在增值税申报过程中,提供红字发票的原因性说明,以及发出正确发票的证明材料。 就发票申报内容而言,申报发票内容按照正常的增值税申报过程,准确提交,同时写明发票的原因性说明,以及发出正确发票的证明材料,以便税务机关对此进行审核。 此外,在发票申报中,企业还需要合理使用发票和抵扣税款,避免出现重复开具,重复抵扣等情况;因此,企业在处理发票申报方面,应该加强财务管理建设,提高会计凭证审核能力,不断完善发票管理规范,严格规范发票开具、审核、使用,确保发票及抵扣税款的正确性,以确保增值税的及时准确缴纳。
2023 01/24 08:22
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