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老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作

84785037| 提问时间:2023 01/24 10:10
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
季度申报的话,首先要准备好相关税务证明和发票等,按照技术维护服务单位开具的发票金额进行抵减,将所需要的增值税应纳税额填入"增值税季报申报表”,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。拓展知识:根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,凡是纳税人购置直接用于经营活动的增值税税控系统专用设备都有可能抵减税费,但是要抵减的话,需要按照税务部门的规定缴纳税款。
2023 01/24 10:20
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~