问题已解决

老师:本月应交增值税,本月有加计抵减额,把加计抵减额的数填到主表D列的23行应纳税减增额对吗?

84784990| 提问时间:2023 01/24 11:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
老师,根据中国税收法规,加计抵减应填写在主表D列的23行应纳税减增额中。即应纳税额减免额中的减免额部分,是指税种规定到底可以享受减免或允许适用比例减免税种,减免税额计算公式为:计算减免金额=应纳税额×减免比例或者减免金额的最高限额,填写加计抵减额的数时,需要按照相关法律法规,以及计算出的减免金额,填写具体的数字。 除了加计抵减额,还有其他减免税额,具体来说,按照国家税务总局有关规定,税种减免税额可以将包括:准予纳税人减免税额、具有独立法人资格的少数民族企业减免税额、允许进口货物减免税额、准予部分行业税收优惠的减免税额等。纳税人可以根据实际情况,确定自身的减免税额,并填写到主表D列的23行应纳税减增额中。
2023 01/24 11:17
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~