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老师,我们单位上月还没有收到收入款项,但给人家开具了专票,本月季报需要缴纳增值税,请问老师,上月相关的会计分录我该怎样计提,本月缴税我该怎样做分录

84784990| 提问时间:2023 01/24 12:35
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
根据相关法规规定,有关上月相关的会计分录,可以进行应收票据准备金计提,对应的分录为:应收账款+准备金(应收票据准备金)=应收票据;本月缴税,可以缴纳增值税,增值税分录为:应交税金+贷方税金科目=借方应付账款(应交增值税)。 此外,在缴税之前,我们还必须对票据所示的内容进行审查和核对,这样可以有效地减少税务审计的风险和发票被抵扣的风险,并且还可以准确报税,确保政策上的税收利益。
2023 01/24 12:44
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