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请问跨年销项冲红会计分录怎么做?这个没有认证,是否跟跨月冲红一样?

84785018| 提问时间:2023 01/24 15:42
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
跨年销项冲红会计分录与跨月冲红是一样的,只是时间范围不同而已。 跨年冲红时,应当首先着眼于原始发票,确认原发票是否跨年(具体多少天以及发票日期),如果是跨年,应当先开具跨年发票,并根据跨年发票的税率和金额进行计算;之后,才进行冲红会计分录的处理。 具体的跨年冲红会计分录为:应付账款XX(分录一),借:贷销售税额XX(分录二);贷:借销项税额XX(分录三);应付账款XX(分录四)。 最后,还需要开具调整发票,把原发票的税额和发票金额调整为0。 进行跨年冲红时,有可能会出现税额的跨年转移问题,这需要先确认税额跨年的处理方式,再进行冲红会计分录的处理。此外,还需要关注当地的税务部门的规定,以防止出现不合规的行为。
2023 01/24 15:51
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