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1、当年年初签定工程合同1000万,年中 成产值500万,收到款项300万 问如何计账? 2、接上,年末竣工验收通过,最终结算价为 998万元。年末收到款项400万。本工程成本合计主材有专票500万,劳务票100万管理人员工资50万,杂项无票20万。问如何计 账?

84785003| 提问时间:2023 01/24 16:56
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
1、签定工程合同1000万,应该以1000万入账,凭借客户支付的300万元,根据实际情况进行计提应付款凭证录入,同时录入应付账款凭证,应付款金额为700万元;同时,应录入500万元成本凭证,按500万元分别计提成本,记入费用核算事项,确认做支出为实际支出; 2、年末竣工验收通过,最终结算价为998万元,年末收到款项400万,应以998万入账,凭借客户实付金额400万元,进行计提应付款凭证录入,同时录入应付账款凭证,应付款金额为598万元;同时,应录入600万元成本凭证,按500万元专票金额,100万元劳务票金额,50万元工资金额,20万元杂项金额,记入费用核算事项,确认做支出为实际支出。 拓展:计账时要注意以客户实付金额凭证内容正确,计算和核对费用明细,以及凭证内容和数据是否一致,避免发生记账错误。
2023 01/24 17:08
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