问题已解决

老师我9月份做的账转出未交增值税借:应交税费–应交增值税–销项税额贷:应交税费–未交增值税可是还有留底税额,我10月份能红冲吗

84785003| 提问时间:2023 01/24 16:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
10月份是可以进行红冲的,不过在红冲之前要对9月份的税收进行检查,以保证税收结算准确性。红冲是指在计算税收时,先将要用于计算的金额用红字显示出来,即红字冲销,以表示它不再参与税收计算。根据内部管理条例,红冲要求税务机关和受税人在有关记账凭证上做出一个权宜的处理,以确保税务登记和税收结算的准确性。另外,在红冲的过程中,也要在财务报表上显示出红冲的情况,以展示税务登记和税收结算的准确性。拓展知识:财务报表是以账户的形式来反映企业经营的整体情况,以便管理者对经营活动的盈亏和收支情况进行控制,并能够及时发现企业经营意外发生的异常情况,这就要求企业在每一个会计期间,应当将企业账务核算工作按要求完成,使企业经营情况能够如实反映到财务报表上。
2023 01/24 17:09
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~