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老师,请问一下这个月收到税局退回上个月留抵进项税额的钱,这个要怎么做账呢?申报增值税时要进项税额转出

84785003| 提问时间:2023 01/25 09:53
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
做账的话,先是把收到的税款收入录入银行科目,然后把对应的进项税额科目录入借方,抵减应交税款;申报增值税时,要把进项税额转出,即把本期购进货物和服务,应纳税额抵扣的本期采购进项税额转出,并在一般纳税人月度进项税额核定申报表中上报,把上期应交税款中的进项税额做转出核算。 拓展知识:增值税进项税额转出,是把企业在购进原材料、原辅料、机械设备等购进货物和服务,应纳税额抵扣的本期采购进项税额转出。通常企业申报增值税时,先把进项税额转出,等到审核、审计完成后,如果有剩余进项税额,有权申请税局退还。
2023 01/25 10:00
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