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请问对公付款了供应商不开发票,我司预付账务一直挂数怎么处理

84785035| 提问时间:2023 01/25 13:03
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速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对于对公付款了供应商不开发票的情况,应该做到: 首先,付款前应该与供应商签署合同,明确付款事项,及发票开具事宜,以免纠纷出现。 其次,付款后应密切关注供应商的发票开具情况,及时向供应商提出开具发票的要求,并和侍应商共同确认账务是否挂账,若存在挂账现象,及时向供应商要求解决方案,并注意协商书、备忘录等法律文件的准备。 再次,如果不能经过与供应商的协商,可考虑诉至法院要求供应商开具发票,维护企业的合法权益。 当然,最好的方法还是在购买前仔细询问供应商的发票开具条件,可以有效避免类似问题出现。 拓展知识: 1、“挂账”是指交易发生后,当事人尚未结算账款而将相关账务记入账簿的一种情况。 2、付款时最好选择电汇、承兑汇票等方式,这样能保证多方利益,让付款更安全有效,降低纠纷发生的可能性。
2023 01/25 13:08
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