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请问对公付款了供应商不开发票,我司预付账务一直挂数怎么处理
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速问速答对于对公付款了供应商不开发票的情况,应该做到:
首先,付款前应该与供应商签署合同,明确付款事项,及发票开具事宜,以免纠纷出现。
其次,付款后应密切关注供应商的发票开具情况,及时向供应商提出开具发票的要求,并和侍应商共同确认账务是否挂账,若存在挂账现象,及时向供应商要求解决方案,并注意协商书、备忘录等法律文件的准备。
再次,如果不能经过与供应商的协商,可考虑诉至法院要求供应商开具发票,维护企业的合法权益。
当然,最好的方法还是在购买前仔细询问供应商的发票开具条件,可以有效避免类似问题出现。
拓展知识:
1、“挂账”是指交易发生后,当事人尚未结算账款而将相关账务记入账簿的一种情况。
2、付款时最好选择电汇、承兑汇票等方式,这样能保证多方利益,让付款更安全有效,降低纠纷发生的可能性。
2023 01/25 13:08