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老师好,已经抵扣的进项税额次月转出,分录如何做?转出的原因是发票开错了

84784994| 提问时间:2023 01/25 13:47
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
老师好,在进项税额次月转出的分录中,应当把转出的税额当作支出来处理,即Dr.应收票据科目,Cr.应付税款科目。另外,应当在原单据中注明转出的原因是由于发票开错,以便日后日常管理和核查。 拓展知识: 应付税款的发生取决于企业的纳税义务,纳税义务的发生是企业应缴纳税款的前提;开具发票的依据是企业实际发生的经济业务,及其产生的税额;发票的准确性是税务管理的基础,也是企业应缴纳税款的前提。因此,发票开错是需要及早发现并纠正,以免影响正确缴纳税款。
2023 01/25 14:03
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