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您好!金蝶k3迷你版,反结账年结账套后,如果重新年结账套?
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速问速答答:如果重新年结账套,首先应该先反结账,然后进行年结账。
首先,应根据K3迷你版操作要求,先反结账,反结账年度由年结账年度之前一个年度开始,反结账期间在后台设置,需要反结账的科目按期设置,将反结账日期设置正确是至关重要的,期间记账凭证不能横跨也不能跨反结账期间,同时反结账要求反结账后的科目余额表和汇总表一致。
其次,应进行年结账,根据K3迷你版操作要求,当反结账完成后,就可以进行年结账,进行年结账时,需要准备一本反结账前的账簿和一组未审核的凭证,根据K3迷你版正确的账簿编制要求,将凭证按照科目汇总汇总记账,确保反结账后的期末结账日期和记账凭证的记账日期一致。
最后,应进行年结账,年结账需要将前一年的期末结账数据复制到新的年结账记录中,并修改期末结账日期,然后将符合年结账要求的凭证按照科目汇总在新的年结账记录中,最后确认期末结账数据正确无误后,提交并审核即可完成年结账。
拓展知识:在K3迷你版操作中,月结账与年结账不同,月结账只需要将凭证按照科目汇总进行记账,确定期末结账日期,并保存并提交审核即可,而年结账还需要将前一年期末结账数据复制到新的年结账记录中,然后将凭证按照科目汇总记账,保证期末结账日期和记账凭证的记账日期一致,最后提交并审核。
2023 01/25 15:03