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去年投入使用的固定资产,去年没做暂估入账,现在才收到发票,发票日期是三月,这个账怎么处理呢?

84785027| 提问时间:2023 01/25 19:06
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
这种情况下,需要根据财务会计准则的要求进行处理。正常来讲,投入使用的固定资产应当在收到发票和完成相关计量的当期利润中入账,由此可以看出,去年年初就投入使用的固定资产,本应当在去年收到发票的月份做暂估入账,现在才收到发票,不符合财务报表准则的尊重历史成本原则,也不符合公正报告原则,所以应按照发票日期,在本期把相应的固定资产和相关费用入账,并在报表中体现出来。 拓展知识:尊重历史成本原则是财务会计原则之一,它要求财务会计在编制财务报表时,必须尊重历史成本,也就是入账当时物品的购买价格,不能把后来物价上涨带来的价值增加纳入报表记载。
2023 01/25 19:17
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