问题已解决

你好老师:1月份我将进项税额转出转错了1万元并且已进行了申报。请问次月的时候我能再将上月转错的那1万元以负数的形式填写在增值税附表三中相对应的栏次申报吗(冲回来吗)

84784971| 提问时间:2023 01/25 21:14
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
答复:是可以的,在填写增值税附表三时可以用负数填写进项税额,表示上月已经对进项税额进行了调整。当你在本月填写增值税附表三时,可以将进项税额负数填写1万元,表示进项税额有1万元的减少。然后,接下来的工作就是将具体的修改情况,根据财政部公布的《企业所得税年度结转清算暂行办法》,在内部进行清算,将本月冲回来的1万元,在下个月或是次月申报时再次转出,完成本月进项税额的调整。 拓展知识: 企业所得税年度结转清算暂行办法规定,企业在结转清算期间,可以将本期的累计扣除额直接以负数的形式填写在增值税附表三上,以便在结转清算期间再次做出调整,以达到企业当期的税款减免的目的。
2023 01/25 21:26
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