问题已解决

老师好,对方3月给我们开了一张专用发票,我方还未抵扣,未入账。对方是不是开具一个负数发票就可以了我们不需要做账务处理借

84784999| 提问时间:2023 01/25 22:30
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
不,开负数发票不能解决这个问题。3月给我们开的是专用发票,其他发票没有证明以及保护售货者以及客户应承担和遵守的责任。专用发票是一种有其特定用途的发票,与普通发票不同,其分录应是正常的,只有按照以下规定才能开具: 1、购买时支付给供货者的货款,在该货款已全部支付的情况下,方可开具专用发票; 2、购买者可以向供应商要求开具专用发票,但必须具备货物的相应的权威证明; 3、如果我方不能按时全额支付,对方将不能开具专用发票给我们,但可以申请开具增值税专用发票; 4、若购买者要求开具增值税专用发票,则供货者必须在我方付款之前确认收到单据,在准备好增值税专用发票后再进行付款,否则将有可能出现发票无法开出的问题,影响货物发放给我方。 总之,对方3月给我们开了一张专用发票,我方还未抵扣,未入账,不能开负数发票来解决,我们必须要做账务处理,在本月的财务报表存在未到帐的科目,需要经过双方的确认后再收款。最后,要注意的是,做财务处理时一定要遵循有关财务报表审计的要求,如有任何不符合要求的地方,建议及时向财务部门进行询问,以免影响会计处理的准确性,带来不必要的损失。
2023 01/25 22:39
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