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老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,这两笔业务分别怎么做分录,谢谢
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2023 01/26 08:01
英英老师
2023 01/26 08:04
收到预收工程款未实行新收入准则借:银行存款,贷:预收账款,给业主方开发票借:工程结算、应交税金-应交增值税销项税,贷:预收账款。
84785038
2023 01/26 08:04
好的,还有就是工程结算单应收工程款,这3笔业务之间的关联,怎么做不会混淆,谢谢老师
84785038
2023 01/26 08:10
工程结算单做分录:借:应收账款,贷:工程结算,预收工程款做预收,那预收和应收可以统一设应收吗,谢谢
英英老师
2023 01/26 08:13
不好意思,第二个分录借贷方写返了,应该是借:预收账款,贷工程结算。
84785038
2023 01/26 08:18
那就跟工程结算单是同样的分录,开发票金额和工程结算单金额不就重复做分录了么
英英老师
2023 01/26 08:28
开发票时统一归集到工程结算,收回款项时冲预收账款,收到工程结算单时确认收入借:主营业务收入,贷:主营业务成本、合同毛利,确认收入和工程结算的金额和时间有可能不一致,但在年末时需要把本年已开票的收入都确认完,工程完工后工程结算、合同成本,合同毛利三个科目结平。
英英老师
2023 01/26 08:36
工程结算单是给你确认收入的