问题已解决

老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,每月还有工程结算单应收工程款,这3笔业务怎么做分录不会混淆,谢谢

84785038| 提问时间:2023 01/26 08:15
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:银行存款 贷:预收账款 你开票的时候 借:应收账款等 贷:主营业务收入 增值税 有工程款的时候 借:银行存款 贷:工程结算
2023 01/26 08:20
84785038
2023 01/26 08:50
工程结算单,是结算单都没收到钱啊,怎么会做借银行存款,预收也做银行存款,银行存款不就重复了 借:银行存款 贷:工程结算 预收款 借:银行存款 贷:预收账款
王超老师
2023 01/26 09:07
你这个是分开来问的阿
84785038
2023 01/26 10:30
那这里的预收和应收能统一做应收款吗,谢谢
王超老师
2023 01/26 10:34
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
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