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公司提供一项技术服务11月预收款,12月开发票。我能12月缴纳增值税吗?(合同中约定11月预收款,12月提供服务并开发票)。我问了12366说是收款的时候11月就要缴纳增值税。

84785020| 提问时间:2023 01/26 10:25
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的相关规定,在单位提供技术服务,并且与客户存在预收账款的情形下,应该在实际收款时开具发票,并且同时应当交纳增值税,即11月份应当缴纳。比如,单位在11月预收账款,则应当同时缴纳增值税;如果客户在12月份支付账款,则应当在12月份开具发票,同时也应当缴纳增值税。 总之,根据相关法律条款,在合同中约定11月预收款,12月提供服务并开发票,我们应当在11月份缴纳增值税,12月份仅仅开具发票即可,不需要另行缴纳增值税。 拓展知识: 增值税是以增值为税收对象,以纳税人所生产或是经营的货物、加工、修理修配、批发和零售、提供的劳务为税收基础,对纳税人在交易过程中所取得的实际利润进行征税的税种。
2023 01/26 10:30
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