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请问上个月有一笔退税,是增值税留底的,这个退税的话要怎么做账啊!进项税额已经结转到了应交税费-应交增值税-转出未交增值税了。

84784958| 提问时间:2023 01/26 11:55
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在处理上个月的退税时,我们应该按照下面的步骤来进行账务处理: 1、根据退税凭证,取得退税金额; 2、检查当期进项税额,若当期进项税额已经结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税则不需要再做对应的当月税费结转; 3、如果退税金额较大,应将当期税费结转到“其他收入”; 4、完成上面的账务处理之后,应记录在“凭证抵扣”中,以此做到税费的真正抵扣; 5、最后,可以得到本期的税费实收金额。 以上就是处理上个月的退税的账务处理流程,对于税收管理来说,了解相关知识,仔细处理税务账务,可以有效地降低企业的税收负担,减少企业的税收风险。
2023 01/26 12:05
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