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老师我们去年少计提了企业所得税2000 只计提了6000今年实际交税8000应该怎么做分录呢

84785027| 提问时间:2023 01/26 13:03
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
此处的分录是: 1.应交税费:借2000元; 2.应交税费-汇兑损失:贷2000元; 3.企业所得税:借6000元; 4.企业所得税-汇兑损失:贷6000元; 5.税金及附加:借8000元; 6.现金:贷8000元。 此处的企业所得税,既是去年的遗留账务,又是今年的费用,应该并列做分录,使得报表更加准确可靠。 在分录中,汇兑损失是可以拆分和并列的,汇兑损失就是汇率变动带来的损失,和其他费用一样,通过分录,会反映在本期收入或费用或利润中。
2023 01/26 13:13
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