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月底发票金额开错了,收到货款和发票对不上怎么做账
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速问速答在月底开票时发票金额开错了,需要根据实际收到的货款金额来做账:
首先,需要核实货款收到的凭证是否正确无误。如果确认收到的货款凭证无误,则根据凭证的金额来做账,收到的货款金额在现金流量表时减少,而应收账款增加;如果发票金额开错,对账户的报表造成影响,则可以做红冲记账,在发生红冲时,应收账款减少,而现金流量账户增加;此外,如果在做完红冲记账后,还需要把实际收入分类记入准确的项目中,可以通过出纳日记账核对确认。
拓展:在及时完成账单对账时,有助于及时发现账单开错等问题,减少损失。此外,把账单归类到准确的科目上,结合企业会计准则的要求,也是提升财务管理水平的重要方式。
2023 01/26 14:16