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上期我们留抵是236万,因为没有退税,本期留抵增加到311万,但实际9月所属期申请退税75万, 留抵税额怎么填写呢?

84785006| 提问时间:2023 01/26 15:51
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
根据提供的信息,本期应将留抵税额填写为236万元。因为上期留抵236万,本期未申请退税前留抵增加至311万元,但申请了75万退税,所以本期的留抵税额应填写236万元,不受税务退税的影响。 在国家税收规定下,税务登记的增值税是按所属期的增值税负担量进行登记的,所以税收的申报和缴税都是按所属期为准。此外,由于增值税留抵税额累计在每个所属期,所以在申报和缴税期间,企业可以将留抵税额累计到其下一个所属期,但必须根据最新的税收规定保证其下一个所属期的留抵税额填写正确。
2023 01/26 16:04
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