问题已解决

老师,公司21年委外研发合同是10万研发项目已经做完了,21年付了8万对方开了8万的研发发票。22年付了尾款2万对方开了2万的发票,现在收到这个2万的发票怎么入账

84785020| 提问时间:2023 01/26 16:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
应将2万元分为两项科目: 一是对外支出-委外研发费,即应记入: 现金/银行存款-委外研发费:2万 二是应交增值税,即应记入: 应交增值税-进项税额:360(2万的17%) 其它应交税金-增值税:1740(2万的17%的税额) 拓展知识:凡是取得收入,都有可能产生增值税的义务,而发票上面标注的增值税就是支付义务的凭据。一般来说,增值税分为进项税和销项税,发票上面所标注的增值税应当按照进项税和销项税分别记入账户。
2023 01/26 16:19
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~