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老师,去年12月份暂估了200万的油费,借主营业务成本—油费200万贷应付账款—李某200万,3月份13个点的专票到了,价税合计也只有190万,今年的怎么做分录,多提的成本又怎么做分录?

84784981| 提问时间:2023 01/26 16:59
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
应该使用收付差异法进行分录。一般的分录如下: (1) 借:主营业务成本-油费200万 (2) 贷:应付账款-李某190万 (3) 借:应付账款-李某10万 (4) 贷:其他应付款-油费差异10万 以上是去年应付油费多支付10万的分录,今年仍然可以以此类推。只不过今年的油费只有190万,去年暂估的油费200万多出了10万,分录将是: (1) 借:主营业务成本-油费190万 (2) 贷:应付账款-李某190万 (3) 借:其他应付款-油费差异10万 (4) 贷:应付账款-李某10万 因此,分录时要用到的收付差异法,就是把去年暂估的200万油费减去今年13个点的实际价税合计190万,剩下的10万,可以用收付差异法分录。总之,在收付差异法分录时,应用原则是把多支付的款项划到其他应付款,把少收的款项划到应付账款中。
2023 01/26 17:06
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