问题已解决
老师你好,前几月做了暂估入库并结转了成本,本月收到了发票,先冲红了暂估,还冲了当时对应结转的成本,又在本月入库后重新又做了成本结转。这样做可以不
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速问速答这样做是不可以的,因为存在着重复结转的问题。前几月做暂估入库并结转成本时,本月收到发票,先冲红暂估,连同对应结转的成本也冲红,又在本月入库后重新结转成本,会产生重复结转的问题。
具体来说,发票确认后先要将暂估科目的收付款同时冲红,然后将发票的收入/成本项目分别写入各自的科目,并结转成本,这样就不会出现重复结转的问题。
此外,对于暂估科目,一般情况下都是月末进行日结,但也有可能根据实际情况随时可以日结,比如可能会调整暂估入库时间,等等。因此,关于结转时間的最终决定权也是在业务方,需要根据实际情况合理处理。
2023 01/26 19:35