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老师,有一笔增值税免税的技术服务费,我应该填在增值税那个表里面

84785018| 提问时间:2023 01/26 19:46
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
根据《增值税政策性文件(2016)第252号》,技术服务费免征增值税的,应在增值税纳税申报表销售货物明细表(核定表)中填报。 在“销货清单”中选择“技术服务费”,在“总金额”一栏填写技术服务费相应金额,在“税额”一栏填写“0”,表明技术服务费免征增值税,再在“税率”一栏填写“免税”即可。 除此之外,技术服务费免税还需要符合以下要求,一是技术服务费只包括技术咨询,技术改造,技术开发,技术出口等技术服务;二是技术服务费必须取得相关政府部门审批文件;三是服务对象必须为国内企业。 总的来说,技术服务费免税是技术服务活动的受益人和技术服务提供者之间的一项由政府控制的特殊优惠政策。它除了有利于企业获得免税技术服务外,也可以为结构调整、产业快速发展、效率提高等发挥作用。
2023 01/26 19:53
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