问题已解决
我是一般纳税人,有留底税额1500,国税局让做无票收入,抵减留抵税额,怎么填写报表
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答按照国家税务总局的要求,有留底税额的一般纳税人需要填写报表。首先,应该在预缴税额栏内填写自己的已经预缴了的税额,包括上一个纳税期的税款金额及本次纳税期内额外增加的税款。其次,填写已经抵扣了税金的报销及抵扣税金,包括减免税款、留底税款。最后,需要填写本次纳税期内无票收入的具体金额,并在代扣代缴税款栏填写本次扣缴税款情况,抵扣上一次纳税留底税款,最后得到本次纳税期内自己需要实际缴纳的税款金额。
拓展知识:留底税额,是指上一个纳税期内企业扣缴的税款,即企业自行缴纳的税款,在税务机关核算后余留的税款,作为企业本次纳税的减免税额。
2023 01/27 04:53