问题已解决
您好 不是本单位员工,报销怎么走账啊?
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您好,非本单位员工报销走账规定如下:
1、提出报销申请,准备相关证明材料,填写报销单,并由经办人签字确认,准备财务支付的费用明细单,
确认帐号,报销金额及去向;
2、经办人带领非本单位员工去财务处申请报销,向收银处出示报销单,财务处将报销单及费用明细单登记在账目登记表上;
3、收银处从报销账户中支付报销金额,收银处支付完毕后,经办人确认支付,并做出与费用明细单相符的记录;
4、收银处统计完收支数据后,将报销金额转移至本单位指定的账户,并将报销单及费用明细单一起报告给总财务室办理备案。
以上是报销规定,总结起来有提出报销申请,准备相关证明材料,签字确认,交付财务处,支付报销费用,记录支付情况,进行统计分析,将报销金额转移至本单位指定账户,办理备案。
拓展知识:报销费用的支付一般要求请款方具备的条件包括有针对性,节约性及合法性。有针对性是指请款项目要在实际工作中用到,支出必须得到预算批准或控制,不允许资源被任意挥霍浪费;节约性是指要以最低的成本完成工作,不能以广大支出来换取小部分收益;合法性是指要符合国家及公司的财务制度,不能违反相关规定。
2023 01/27 09:15