问题已解决

老师,我这月小规模红冲了上月的发票,我税金怎么做账,申报时怎么报

84785027| 提问时间:2023 01/27 15:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
税法上规定,关于小规模红冲上月发票税金做账和申报,可以采取减按征收方式。首先,根据税务机关要求,应将上月发票红冲后的数据全部计入当月月度申报表,但企业应将上月发票冲销减冲金额从当月应纳税额中扣除。注意,当月应纳税额——去除上月发票红冲减冲金额的“实际发生额”再减去当月减免税额——等于应纳税款,红冲减冲后的应纳税款应在当月月度表中登记,小规模红冲的发票的应税额按原发票的税率计算,抵扣完后按照该月的实际发票销售情况,根据税收征收率计算当月应纳税款,准备申报报表。 拓展知识: 为了确保企业小规模红冲发票的账务准确,建议企业及时将发票红冲登记到账务系统,如果涉及发票对比核实审核,还应当按照月度凭证分类做好财务记账,具体做账方式可以根据企业实际情况合理调整,以保证企业税收申报准确无误。
2023 01/27 15:58
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~