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你好,请问在进项认证时,显示有一张增值税红字发票,(是一张增值税电子普通发票),有0张增值税发票被红冲,那么我要怎么操作呢?这需要抵扣吗

84785006| 提问时间:2023 01/27 16:25
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在进行进项认证时,显示有一张增值税红字发票,说明这张发票在原来开票时已经被冲正过,那么此时再进行认证时,需要提供冲正凭证,以证明已经冲正,有效的红字发票在企业报税中不能作为抵扣,但这里能抵扣的是红字发票的冲正凭证。 而进项认证是指企业在报税时,需要提供纳税人向其他纳税人购买商品或劳务所发出的增值税专用发票或增值税普通发票,使其可以在报税时减少缴纳的税款,以便减少税负。如果是红字发票,则需要提供冲正凭证。就是说,即便是红字发票,也可以使用冲正凭证进行抵扣。
2023 01/27 16:38
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