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上月开具的专票,本月月初红冲,在这个月15号以前,申报增值税如果填写呢?由于最近都没有收入,我是不是上个月必须交税呢。

84784990| 提问时间:2023 01/27 17:39
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速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
答案是,按照增值税的规定,专用发票(包括月初红冲后的)一般以开票月为增值税有关税费申报和申报支付期限,因此应在上月发票开具月申报上月应纳税额。若本月15号前未纳税,则应按应纳税项目准则,依法办理滞纳罚款等相关手续。 由于上个月的收入可能为0,不需要缴纳税费,可以打印一份“无税”的空白发票,并将其提交至税务机关微信审核,以此证明上个月的业务是无税的。此外要注意的是,空白发票只能用于无税项目,不能用于有税项目。 此外,增值税是按半月进行申报和缴纳的,因此每月对应两次税票申报和缴纳,每次确定的税票申报和缴纳日期不同。在申报税票中,会根据上一期实际情况,来确定下一期应申报和缴纳金额。 拓展知识:增值税是政府对企业应交税费的统一税收,分为营改增和一般计税两种。营改增指的是将企业税负由营业税转移至增值税,具有简化税务程序、降低企业税负的特点,能够提高实体企业的生产效率和利润水平。
2023 01/27 17:50
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