问题已解决
现在做去年7月份的账,做6月账的时候没有发票,就把账做成暂估,做7月账,先红冲,再重按实际做账,(为什么不直接到6月去修改呢)
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速问速答答:这是因为红冲把所有的数据彻底抹除,但修改只是修改部分数据,这样会影响到6月账的完整性,而且还可能影响到今年的数据,所以不能采用这种方式来处理。比较好的方式是对之前的估计进行红冲,然后重新根据实际发生情况重新做账,这样就可以保证账务准确性。另外,还可以采用调节账款的方式,即在本期入账时,将去年估计做的账款一起准确登记,这样可以准确区分本期发生的账款和去年估计做的账款,避免影响本期的统计和分析。拓展知识:红蓝冲红是指红冲期间的发票,红蓝冲账是指利润表中的贷方发生额减少的补偿性账目,用以补偿红冲期间的发票,以保持账务的完整性。
2023 01/27 18:08