问题已解决
老师公司出纳把一个不是公司员工的其他的运费,没拿到发票,就拿油票,她做报销款给报销了,没有发票,这个我应该怎么做账务处理,分录怎么做
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速问速答首先,要处理这笔账务,需要确定支出账户并记账。根据这笔账务因没拿到发票,油票给予报销,可以考虑将记账分为两部分,一部分是油票的支出,另一部分是运费的支出。
油票支出可以记入“管理费用-其他管理费用”,科目为“油票”,借方金额为报销金额;运费支出可以记入“经营费用-运费”,科目为“运费”,借方金额为报销金额。
此外,还可以考虑使用“货物其他支出”账户来记账。账户设置“货物其他支出”科目,科目为“运费报销”,借方或贷方金额为报销金额,根据实际情况进行记账。
以上就是本次对此账务的处理,也是财务处理时账务分录的常规步骤。在实际操作时也可以根据实际情况选择其他更合适的分录方式。
此外,要注意报销时做到在核实发票后,按照发票金额进行报销,以保证账务准确。
2023 01/27 18:15