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老师,目前公司账上增值税有留底金额,这个月开不到销项票,老板又不让申请退税,有什么办法可以让这笔留底税,在下个月增值税申报的抵扣吗,谢谢

84784994| 提问时间:2023 01/27 18:34
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
当留底金额大于本月应缴税额,可以进行增值税抵扣。假设A公司上月留底金额为3000元,本月销售额为18000元,应缴税额为0元,可以将留底金额申请抵扣到下月申报税款中。 具体操作步骤: 一、在本月纳税申报系统中,找到“增值税抵扣”的功能,在里面填写抵扣的金额3000元; 二、在下月的纳税申报表中,将抵扣的金额勾选上; 三、在财政报表中,在现金流量表的抵扣部分,将3000元的抵扣金额报出; 四、提交纳税申报表,由税务机关审核确认,财政就会打入抵扣金额,在下月的纳税申报表中,可以看到已抵扣的金额,完成本月纳税申报。 以上就是关于留底税抵扣到下月增值税申报的操作流程,希望能够帮助到老师。此外,在增值税申报时,还应注意及时答复税务机关的业务沟通及办理通知。除了了解增值税申报抵扣外,还需要熟练掌握增值税申报中的税种以及计算方法,以确保纳税申报良好,并准确降低税负。
2023 01/27 18:45
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