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老师,请问一下,上个月有留抵的进项,我这个月跟其他进项一起抵了,留抵的进项要不要做分录呢?

84784958| 提问时间:2023 01/27 19:28
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
上个月有留抵的进项,需要在本月分录。具体来说,应当开立抵扣预付账款及其他应付款科目的借方,贷方分别借记预付账款及其他应付款、贷记进项税额,表明账款抵扣的进项税额用于缴纳税款,从而完成抵扣。 如果进项与预付账款有关,抵扣进项税额也可以采用预付账款抵扣进项税额的方式,即开立预付账款及其他应付款的借方,贷方分别记账预付账款及其他应付款,及贷记应交税费科目,表明储存的预付款用于缴纳税款,从而完成抵扣。 此外,年末结账时,要把整年的进项税额抵扣的情况进行汇总,即发生月份有关扣款贷方科目要做累计汇总,把不同月份的进项税额抵扣转换为一笔贷方科目,进行销账,完成期末结转调整。 拓展: 进项税抵扣是指企业可预先把符合条件的进项税额,作为减免预支的税款,从而减轻企业的负担。从财务会计科目原理上来说,抵扣应税进项会引发两笔对冲对账,即:应税进项与应交税费;预付款与应付款。
2023 01/27 19:33
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