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学堂老师,跨年的发票冲红请问如何做账呢?

84784971| 提问时间:2023 01/27 20:18
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
跨年发票冲红做账处理,首先要明确这笔冲红发生的财务凭证,做法是在未冲红发票实际发生的账户上记录一笔贷方科目,金额与冲红发票金额相等;在发票冲红后,在相应科目上记录一笔借方科目,并记录该笔贷 借的发票号码,金额与冲红发票金额相等。发票冲红处理完后,需要将累计已发生的发票放入进项发票科目中,根据税法的规定,可以计入税前应纳税收入或者后可以计入税后费用。 同时还要注意的是,发票冲红的处理是要结合税法及相关政策来进行,例如冲红发票是否申报,是否可以抵扣等,所以在处理发票冲红事宜时,一定要按照税法规定进行。 拓展知识: 发票冲红是指法定可以登记的发票在使用进入经济循环前发生的撤销行为,给予税收征收制度调整,它可以减少企业或个人缴纳的税收。发票冲红只能对已开具的发票进行撤销,而不能对未开具的发票进行冲红。发票冲红的操作及处理也有具体的规定,需要根据当地的税务政策,在不同的区域处理方式也有所不同。
2023 01/27 20:27
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