问题已解决
老师,您好,请问下,就是我们今年跟客户对账差异15万元,客户会转账给我们,但是已经没有交易了,现在我们会开销售发票15万给客户,只是我们系统里如何作业呢,因为没有订单了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答在开具发票的前提下,有关就账差异15万元的处理,可以依据《企业会计准则》(CAC)的相关规定和实践经验,将账务处理如下:
首先进行总账处理,按照“差额结转”的原则,在客户应收账款科目下做“贷” 15万元记账,在现金科目做“借” 15万元记账;
其次,可根据调节或反向调节等处理方式,增加一笔销售发票记录,将货物成本仅作为手续费发生,分解为供应商账户对客户应收账款的调整,销售发票的金额为15万元,属于“冲回客户应收账款”的业务记录;
最后按照发票使用规定,由客户支付发票款项,由供应商收取,完成本次交易。
总之,在差额结转的前提下,可以采取发票抵扣处理,销售发票金额为15万元,冲回客户应收账款,同时客户需要将15万元支付给供应商,来完成这笔交易。
2023 01/28 09:38