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科目余额表中预付账款期末余额的贷方有金额,但查明细账,发现这金额已经通过应付账款科目付过了,麻烦问下怎么将预付账款冲平呢?

84784973| 提问时间:2023 01/28 10:04
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速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
将预付账款冲平的方法主要有以下三种: 1. 冲账发票:如果原来发出的账款已经支付,则应当出具冲账发票,将预付账款期末余额减少。 2. 冲账企业收付款录入:将原来收到的货款记录在应收账款科目上,然后将应收账款付出,这样就可以将预付账款冲平。 3. 冲账账户转账:在企业银行账户上将预付账款的余额转移,将其他应付款科目的余额转移至预付账款科目,这也可以将预付账款冲平。 以上三种方法均可实现将预付账款冲平。但要注意,出现冲账时,要保持账务凭证的准确性,账款要严格按照“账务凭证-分录-账簿”的顺序进行填写,可以有效地避免账务数据出错。拓展知识:在冲账时,企业可以利用会计科目进行多账户双向冲账的操作,从而降低出现账务错误的几率,保证账务准确性。
2023 01/28 10:13
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