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六七月开的票,现在买方提供了红冲表,9月再开具这笔专票,还要缴纳增值税么

84784958| 提问时间:2023 01/28 10:19
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
由于买方提供了红冲表,涉及到的是重新开具发票,根据相关税收法规,若买方在9月再开具这笔专票,则应该缴纳增值税,而且缴纳的增值税数值应以开具发票的月份为准,即9月的增值税税率为准。 若在9月开具本次发票,则相应的应缴税额根据发票商品或服务的实际金额乘以当月税率为准,即:应税额 = 发票商品或服务金额×当月应税税率。 除此之外,买方还需要关注可能存在的优惠政策,若有相关优惠政策,则优惠后的应税额需要再次乘以当月的税率。 同时,买方还需要注意在本次发票重开的情况下,影响原票适用税率的情况,若有其他可以减免税额的情况,则应当按照规定减免税额。 拓展知识:增值税是国家税收的重要基础,它是从商品或服务中取得价值增加部分征收的税种,是国家财政收入的主要来源,也是税收改革的重要内容。增值税可以分为百分比税,按照固定比例征收税额;定额税,征收固定金额的税款;和混合税,既有固定金额又有固定比例的形式。
2023 01/28 10:27
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