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老师,请问一下,我们21年暂估了费用20万,取到的费用发票5万,成本票20万,在汇算清缴我要怎么把这些发票入账和做分录处理啊

84784971| 提问时间:2023 01/28 12:43
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在这种情况下,我们需要对发票做符合当前会计制度的分录处理。首先,有关20万的发票,应该将其入账到应付账款,在贷方中两笔记录分别做出来:一笔是5万的取到的费用发票,一笔是20万的成本票,借方则分别做出应收款和应付款的分录,然后按常规项目去把这两笔发票登记到应付款里,在做汇算清缴时,就可以把相应账款抵扣,从而实现税收减免。 拓展知识: 在分录处理中,一般用贷款和借款的方式来处理,贷款是支出的分录,借款是收入的分录,在应付款的分录处理上可以分为的标准:一般是贷款是支付给供应商的应付款;借款是收到顾客应收款,其中可以包含服务费、押金等等。
2023 01/28 12:47
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