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一般纳税人,上个月买的专票,这个月红冲了,然后又重新开的一模一样的专票,增值税怎样申报?
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速问速答一般纳税人若上个月买的专票红冲了,这个月又重新开的一模一样的专票,应该统一在本月申报增值税,并且填写在本月增值税申报表中,具体填写方法如下:
(1)本月增值税申报表中销售额应填写重开发票的销售额,按照实际情况确定。
(2)红冲金额应按照实际红冲金额填写。
(3)本月开具专用发票(增值税专用发票)和货物运输业增值税专用发票的数量和金额,应按照重开发票的数量、金额填写;
(4)本月开具普通发票(增值税普通发票)数量和金额,应按照实际金额重新开具普通发票的数量和金额填写。
拓展:纳税人在申报增值税时,应该按照实际情况进行申报,并且核查发票的真实性,确保发票的准确性,并建立分类准确备案系统,在发票管理上严格限制,以防发票被挪用、盗用。
2023 01/28 13:22