问题已解决

老师您好,增值税申报表销项29万,进项16万,上期留抵税额69万,可以本期69万不抵税,缴税13万可以吗?

84784973| 提问时间:2023 01/28 14:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
老师您好 按照相关税法要求,当期应缴税额是本期应交税额减去上期留抵税额。即:本期应交税额= 本期销项税额-本期进项税额-上期留抵税额。 根据您的描述,本期应交税额等于29万-16万-69万= -56万,而13万只是本期实际需要缴纳的部分,所以,缴税13万是可以的,但您需要填写的是本期应交税额-56万;同时您也可以将上期留抵税额全部用于本期缴税,这样缴税金额就等于13万加上69万,即82万。 另外,在纳税过程中,有一种税务筹划,以上期留抵税额全部用于本期缴税,把本期可口令抵税的部分推迟至下期缴税,可以降低相对本期缴税金额,节约企业成本。 因此,建议您优先考虑以上期留抵税额全部用于本期缴税的筹划方式,可以降低本期实际的缴税金额,也可以节约企业费用。
2023 01/28 14:23
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~