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老师 上月卖出货物100没有开票借银行100贷预收100,这个月卖出货物已收到款200,发票金额开在一起总共金额300,这个月怎么做账

84784990| 提问时间:2023 01/28 16:22
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
根据您提供的信息,本月应对这笔交易采取的会计处理如下: 1.将上月借方100元记入应收账款; 2.根据本月销售200元时开具的发票,将200元记入销售收入; 3.将本月预收100元记入货款减免,也可以记入应收账款减免; 4.根据上月取预收的100元结转到本月应收账款; 5.本月应收账款发生的增减变化(200-100+100=200),记入本月利润总额,结转到期末的应收账款。 以上就是本月的会计处理。 拓展知识:如果销售合同中规定了本月应收账款贷减免,那么本月将预收账款100元记入销售收入,而不是应收账款减免,本月利润总额增加100元。
2023 01/28 16:29
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