问题已解决
老师,一般纳税人处理车1辆,收到28000元,分录: 借:银行存款28000 贷:固定资产清理28000 借:固定资产清理28000 贷:营业外收入28000 这样做相关的分录对吗?
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速问速答你好,这个不完整,借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产,这个没有做
2023 01/28 16:47
84785017
2023 01/28 16:55
老师,这个固定资产是80000,期末累计折旧是76000,净值是4000,怎样做分录?
郭老师
2023 01/28 16:55
借固定资产清理4000,累计折旧76000,带固定资产8万。
郭老师
2023 01/28 16:56
借固定资产清理
贷营业外收入24000
把你上面写的第二个分录修改一下。
84785017
2023 01/28 17:01
借:固定资产清理4000
借:累计折旧76000
贷:固定资产80000
借:银行存款28000
贷:固定资产清理28000
借:固定资产清理24000
贷:营业外收入24000
老师,是这样按顺序做吗?
郭老师
2023 01/28 17:03
第一个和第二个可以互换,最后一个是最后做。
84785017
2023 01/28 17:05
老师,需不需要交税?
郭老师
2023 01/28 17:06
需要的,需要缴纳增值税的。
一般纳税人,一三年之后买来的,是一般进税的13%的,如果是之前买来的,或者是简易计税的,按照3%开发票,按照2%来交增值税。
84785017
2023 01/28 17:11
老师,按3%开发票,2%来交增值税是什么意思?举例子好吗?
郭老师
2023 01/28 17:13
你好,2013年之后买来的,你单位是一般计税的13%的增值税,这个是税率
不用举例子吧
郭老师
2023 01/28 17:13
28000除以1.13乘以13%,这个就是销项税额。
郭老师
2023 01/28 17:14
如果是减一计税的28000/1.03乘以2%,这个是销项税额
84785017
2023 01/28 17:15
老师明白了,谢谢您
郭老师
2023 01/28 17:16
不用客气,工作愉快。
84785017
2023 01/28 17:18
老师,这个固定资产是以前的,22年12月刚转为一般纳税人,不开发票应该按2%来交增值税吧?
郭老师
2023 01/28 17:21
小规模期间购买的可以的。