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你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写

84784971| 提问时间:2023 01/28 18:08
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
本月做账,需要结转上个月的销项,需要做的分录为: 借方:应交税金-未交增值税 贷方:应交税金-应交增值税-转出多交 上个月做分录时是将多交增值税转移到本月,因此本月新做一笔末级科目“应交增值税-转出多交”的借贷方向相反的分录即可。 分录如下: 借方:应交税金-应交增值税-转出多交 贷方:应交税金-未交增值税 关于转出多交,是指企业在上个月应交税费,分配到账上发现多交了费用,企业经过查证,发现多交是由于企业上次结税时未及时计算少交的情况,因此多交的部分转移到本月结算。
2023 01/28 18:17
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