问题已解决
6月对方公司已开发票,7月我们才付款,那8月做7月的账时6月开的票不做账,跟着7月的付款回执单一起做账可以吗
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速问速答可以,但需要注意的是,7月份应按照6月发票的金额进行付款,当结算账单时,需要明确说明8月份涉及6月开票的账单,应该按照7月付款回执单做账,而不是按照6月账单发票的金额结算。此外,为了规范管理,还需要将7月份的付款回执单和6月发票进行归档,以作日后审计参考之用。拓展知识:若发票有开具错误,可以向开票单位申请补开修正发票,有助于审计稽核。
2023 01/28 18:24