问题已解决

老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢

84785027| 提问时间:2023 01/28 20:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
出口发票是指出口货物销售单位在出口前向购货单位开具的增值税专用发票,用于记载出口货物的销售情况和税额。在12月初申报11月份的出口货物的增值税时,需要把出口发票填写在增值税纳税申报表的“5.5出口销售收入及出口发票情况”栏目内。 出口发票的填写要求如下: 1、出口发票编号:在增值税纳税申报表中填写出口发票号码; 2、出口发票金额:填写出口发票所对应的实际金额; 3、出口发票税额:填写出口发票对应的实际税额; 4、出口发票日期:填写出口发票所对应的开票日期。 拓展知识: 出口发票的功能主要是用于核定购货单位纳税人在出口前交易发生时所应纳税款的数额。具体来说,当购货单位收到出口发票后,应当在报送的增值税纳税申报表中根据出口发票上的税额,减去出口前所缴纳的进项税额,计算出实际应交的增值税。
2023 01/28 20:40
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~