问题已解决
12月份未收到发票暂估了成本,次年才收到发票,是在次年红冲暂估,重新做入库结转成本吗?还需要调整年度损益吗?
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你好
根据你的描述,如果是发票金额一样或者差不多,那么直接放到12月份凭证的后面的
2023 01/29 09:56
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2023 01/29 10:02
但是发票上还有其他入库的商品
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/29 10:03
其他入库的商品?
你前面没有说这个条件的,这个就没有研究过了,你可以问一下其他老师的
12月份未收到发票暂估了成本,次年才收到发票,是在次年红冲暂估,重新做入库结转成本吗?还需要调整年度损益吗?
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